Faktúra 3240509
Dátum vyhotovenia: 7.6.2024
Faktúra doručená: 11.6.2024
Číslo objednávky: 281/3/Lo/05/2024
Číslo zmluvy: 85/4/2023
Dodávateľ
MOTOSPOL SK s.r.o.
Slovenská 346/45
094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO: 50766350
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Príslušenstvo na kosačky - str. PD, NR, BN, PE, 1732.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 079,30 EUR
ceny sú vrátane DPH