Faktúra 3240432
Dátum vyhotovenia: 11.5.2024
Faktúra doručená: 21.5.2024
Číslo zmluvy: 98/4/2023
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné lístky - 05/2024, 1689.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 689,57 EUR
ceny sú vrátane DPH