Faktúra 3240368
Dátum vyhotovenia:
30.4.2024
Faktúra doručená:
3.5.2024
Číslo objednávky:
229/3/Lo/04/2024
Dodávateľ
Anton MALINA
Uhlistna 35 B
971 01 Prievidza
IČO: 41849582
Uhlistna 35 B
971 01 Prievidza
IČO: 41849582
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava rozvodov vody - kuchynka, sprcha,WC - str. NR, 135.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
162,66 EUR
ceny sú vrátane DPH