Faktúra 3240256
Dátum vyhotovenia:
12.3.2024
Faktúra doručená:
27.3.2024
Číslo objednávky:
119/3/Kl/03/2024
Číslo zmluvy:
33917
Dodávateľ
NCH Slovakia s.r.o.
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis umývacieho stola - PD dielňa, 549.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
659,84 EUR
ceny sú vrátane DPH