Faktúra 3240231
Dátum vyhotovenia:
5.3.2024
Faktúra doručená:
18.3.2024
Číslo objednávky:
110/3/Lo/03/2024
Číslo zmluvy:
85/4/2023
Dodávateľ
MOTOSPOL SK s.r.o.
Slovenská 346/45
094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO: 50766350
Slovenská 346/45
094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO: 50766350
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nože na vozidlá - čistenie priekop - str. PD, NR, BN, 300 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
360,00 EUR
ceny sú vrátane DPH