Faktúra 3231180
Dátum vyhotovenia:
10.11.2023
Faktúra doručená:
15.11.2023
Číslo objednávky:
44/4/Hr/09/2023
Číslo zmluvy:
82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ vrecovaná vákuová - str. PD, 5520 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 624,00 EUR
ceny sú vrátane DPH