Faktúra 3230683
Dátum vyhotovenia: 29.6.2023
Faktúra doručená: 17.7.2023
Číslo objednávky: 376/3/Ka/06/2023
Dodávateľ
AGROX s.r.o.
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr.diely - PD 879AD - str. BN, 518.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
622,00 EUR
ceny sú vrátane DPH