Faktúra 3230597
Dátum vyhotovenia: 22.6.2023
Faktúra doručená: 23.6.2023
Číslo objednávky: 374/3/Ka/06/2023
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 776DP - str. BN, 161.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
193,68 EUR
ceny sú vrátane DPH