Faktúra 3230587
Dátum vyhotovenia:
14.6.2023
Faktúra doručená:
21.6.2023
Číslo zmluvy:
9/2004
Dodávateľ
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné - 12.6.2022-13.6.2023 - str. PE, 269.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
323,50 EUR
ceny sú vrátane DPH