Faktúra 3230562
Dátum vyhotovenia:
1.6.2023
Faktúra doručená:
13.6.2023
Číslo objednávky:
240/3/Be/04/2023
Dodávateľ
KROMOT s.r.o.
Trenčianska Turná
913 21 Trenčianska Turná
IČO: 51261821
Trenčianska Turná
913 21 Trenčianska Turná
IČO: 51261821
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Reťazový kontajner - uloženie odpadu - str. PD, 1100 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 320,00 EUR
ceny sú vrátane DPH