Faktúra 3230515
Dátum vyhotovenia: 30.5.2023
Faktúra doručená: 6.6.2023
Číslo objednávky: 327/3/Ka/05/2023
Číslo zmluvy: 3/4/2023
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 409BT - str. BN, 1508.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 810,39 EUR
ceny sú vrátane DPH