Faktúra 3230410
Dátum vyhotovenia: 30.4.2023
Faktúra doručená: 10.5.2023
Číslo objednávky: 63/3/Lo/02/2023
Číslo zmluvy: 89/4/2022
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Inertný posypový materiál - str. NP, 6034.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 241,64 EUR
ceny sú vrátane DPH