Faktúra 3230339
Dátum vyhotovenia: 18.4.2023
Faktúra doručená: 21.4.2023
Číslo objednávky: 63/3/Lo/02/2023
Číslo zmluvy: 89/4/2022
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Drvené kamenivo - posyp. - str. PD, NP, BN, PE, 4154.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 985,45 EUR
ceny sú vrátane DPH