Faktúra 3230050
Dátum vyhotovenia: 23.1.2023
Faktúra doručená: 1.2.2023
Číslo objednávky: 76/3/Lo/01/2023
Číslo zmluvy: 89/4/2022
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Inertný posyp. materiál - str. PD, 432.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
518,91 EUR
ceny sú vrátane DPH