Faktúra 3221376
Dátum vyhotovenia:
22.12.2022
Faktúra doručená:
29.12.2022
Číslo objednávky:
76/4/Hr/12/2022
Číslo zmluvy:
82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. PE, 4658.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 590,20 EUR
ceny sú vrátane DPH