Faktúra 3221149
Dátum vyhotovenia:
31.10.2022
Faktúra doručená:
4.11.2022
Číslo zmluvy:
19/4/2022
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - 16.-31.10.2022, 1004.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 205,18 EUR
ceny sú vrátane DPH