Faktúra 3221080
Dátum vyhotovenia:
12.10.2022
Faktúra doručená:
21.10.2022
Číslo zmluvy:
92/3/2012
Dodávateľ
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom a pranie rohoží - 10/2022, 28.71 EUR
Názov položky:
Prenájom a pranie rohoží - 10/2022, 38.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
66,77 EUR
ceny sú vrátane DPH