Faktúra 3220625
Dátum vyhotovenia:
21.6.2022
Faktúra doručená:
22.6.2022
Číslo objednávky:
416/3/Lo/06/2022
Číslo zmluvy:
31/4/2022
Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nože do kosačiek - str. PD, BN, 1057.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 269,00 EUR
ceny sú vrátane DPH