Faktúra 3220527
Dátum vyhotovenia:
31.5.2022
Faktúra doručená:
6.6.2022
Číslo objednávky:
354/3/Lo/05/2022
Dodávateľ
MEGASHOP SK, s.r.o.
Dlhá 85
010 09 Žilina
IČO: 45606536
Dlhá 85
010 09 Žilina
IČO: 45606536
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spotrebný mat. - potreby str. PD,NP,NR, dielňa, 96.32 EUR
Názov položky:
Spotrebný mat. - potreby str. PD,NP,NR, dielňa, 0.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
97,30 EUR
ceny sú vrátane DPH