Faktúra 3220445
Dátum vyhotovenia:
30.4.2022
Faktúra doručená:
17.5.2022
Číslo objednávky:
289/3/St/04/2022
Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - str. PE, 89.54 EUR
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - str. PE-prenos DP, 83.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
172,87 EUR
ceny sú vrátane DPH