Faktúra 3220411
Dátum vyhotovenia: 29.4.2022
Faktúra doručená: 9.5.2022
Číslo objednávky: 275/3/Be/04/2022
Dodávateľ
Pneuservis Š. Humaj
Opatovská 9
97201 Bojnice
IČO: 17824613
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezutie - str. PD, 193.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
231,92 EUR
ceny sú vrátane DPH