Faktúra 3220401
Dátum vyhotovenia:
30.4.2022
Faktúra doručená:
5.5.2022
Číslo objednávky:
235/3/Vn/04/2022
Dodávateľ
Linde Gas k.s.
Tuhovska 3
831 06 Bratislava
IČO: 31373861
Tuhovska 3
831 06 Bratislava
IČO: 31373861
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom fliaš - 04/2022-oprava zvodidiel, DZ, 10.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10,62 EUR
ceny sú vrátane DPH