Faktúra 3220289
Dátum vyhotovenia:
1.4.2022
Faktúra doručená:
7.4.2022
Číslo zmluvy:
66/4/2020
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - 16.-31.3.2022, 582.39 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
698,86 EUR
ceny sú vrátane DPH