Faktúra 3220201
Dátum vyhotovenia:
2.3.2022
Faktúra doručená:
10.3.2022
Číslo objednávky:
03/4/Hr/01/2022
Číslo zmluvy:
42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. PD, 4148.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 978,56 EUR
ceny sú vrátane DPH