Faktúra 3220111
Dátum vyhotovenia: 8.2.2022
Faktúra doručená: 16.2.2022
Číslo objednávky: 42/3/Ka/01/2022
Číslo zmluvy: 54/4/2021
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - str. BN, 3328.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 994,51 EUR
ceny sú vrátane DPH