Faktúra 3220035
Dátum vyhotovenia:
18.1.2022
Faktúra doručená:
26.1.2022
Číslo objednávky:
97/4/Hr/12/2021
Číslo zmluvy:
42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. PD, 8201.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 841,92 EUR
ceny sú vrátane DPH