Faktúra 3211275
Dátum vyhotovenia: 3.12.2021
Faktúra doručená: 10.12.2021
Číslo objednávky: 858/3/Be/11/2021
Dodávateľ
Peter Čuga - KOMINÁR
Kútovská ulica 940/11
971 01 Prievidza
IČO: 52586324
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistenie a revízie komínov-PD,NR,BN,PE,Jalovec, 240 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
240,00 EUR
ceny sú vrátane DPH