Faktúra 3211245
Dátum vyhotovenia: 1.12.2021
Faktúra doručená: 6.12.2021
Číslo zmluvy: RZTSK 2019/0846
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tel. hovory - mobily - 11/2021, 326.27 EUR
Názov položky:
Tel. hovory - mobily - 11/2021-pohľ., 57.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
383,59 EUR
ceny sú vrátane DPH