Faktúra 3211226
Dátum vyhotovenia: 25.11.2021
Faktúra doručená: 3.12.2021
Číslo objednávky: 852/3/Šl/11/2021
Číslo zmluvy: 134/4/2020
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 324 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
388,80 EUR
ceny sú vrátane DPH