Faktúra 3211166
Dátum vyhotovenia: 8.11.2021
Faktúra doručená: 16.11.2021
Číslo objednávky: 786/3/Iš/11/2021
Dodávateľ
MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Suchý betón - oprava c. II. a III. tr. - str. NR, 571.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
571,20 EUR
ceny sú vrátane DPH