Faktúra 3211136
Dátum vyhotovenia:
31.10.2021
Faktúra doručená:
9.11.2021
Číslo objednávky:
782/3/St/11/2021
Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Plachta - prekrytie mat., prekrytie posyp.nadstavby - str. PE, 272.11 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
326,53 EUR
ceny sú vrátane DPH