Faktúra 3211060
Dátum vyhotovenia:
21.10.2021
Faktúra doručená:
22.10.2021
Číslo objednávky:
744/3/Be/10/2021
Číslo zmluvy:
29/4/2021
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová emulzia - str. PD, 2296 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 755,20 EUR
ceny sú vrátane DPH