Faktúra 3211055
Dátum vyhotovenia:
18.10.2021
Faktúra doručená:
19.10.2021
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. PE - 1.10.-15.10.2021, 866.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 039,59 EUR
ceny sú vrátane DPH