Faktúra 3211017
Dátum vyhotovenia:
4.10.2021
Faktúra doručená:
7.10.2021
Číslo objednávky:
702/3/Ra/10/2021
Číslo zmluvy:
99/4/2020
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mechan., brzd.kvap. - dielňa PD, 1150.23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 380,28 EUR
ceny sú vrátane DPH