Faktúra 3210919
Dátum vyhotovenia: 25.8.2021
Faktúra doručená: 10.9.2021
Číslo objednávky: 606/3/St/08/2021
Číslo zmluvy: 18/4/2021
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Akumulátrory - vozidlá - str. PE, 238 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
285,60 EUR
ceny sú vrátane DPH