Faktúra 3210758
Dátum vyhotovenia:
28.7.2021
Faktúra doručená:
29.7.2021
Číslo zmluvy:
174/2/2004
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné lístky - 07/2021, 9890 EUR
Názov položky:
Stravné lístky - 07/2021- provízia, 23.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 913,74 EUR
ceny sú vrátane DPH