Faktúra 3210730
Dátum vyhotovenia:
15.7.2021
Faktúra doručená:
19.7.2021
Číslo objednávky:
458/3/Sl/06/2021
Číslo zmluvy:
27/4/2021
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP zamestnanci - str. PD, 6667.95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 001,54 EUR
ceny sú vrátane DPH