Faktúra 3210568
Dátum vyhotovenia:
10.6.2021
Faktúra doručená:
14.6.2021
Číslo objednávky:
400/3/Iš/06/2021
Dodávateľ
Kodai, s.r.o.
Jerichov 19
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36343943
Jerichov 19
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36343943
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál - oprava vozidiel, strechy-str. NR, 84.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
101,98 EUR
ceny sú vrátane DPH