Faktúra 3210555
Dátum vyhotovenia:
20.5.2021
Faktúra doručená:
11.6.2021
Číslo objednávky:
323/3/St/05/2021
Číslo zmluvy:
25/4/2021
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - str. PE, 815 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
978,00 EUR
ceny sú vrátane DPH