Faktúra 3210544
Dátum vyhotovenia:
25.5.2021
Faktúra doručená:
9.6.2021
Číslo objednávky:
353/3/Iš/05/2021
Číslo zmluvy:
11/4/2020
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Sprej, mazivo, olej - údržba voz.,mechan.- str. NR, 586.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
704,02 EUR
ceny sú vrátane DPH