Faktúra 3210536
Dátum vyhotovenia: 31.5.2021
Faktúra doručená: 9.6.2021
Číslo zmluvy: 8623/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - vyúčt. - 05/2021 - str. PD, 145.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
174,12 EUR
ceny sú vrátane DPH