Faktúra 3210491
Dátum vyhotovenia: 26.5.2021
Faktúra doručená: 2.6.2021
Číslo zmluvy: 8623/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. PD - 06/2021, 301 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
361,20 EUR
ceny sú vrátane DPH