Faktúra 3210466
Dátum vyhotovenia:
19.5.2021
Faktúra doručená:
26.5.2021
Číslo objednávky:
331/3/Iš/05/2021
Dodávateľ
Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mechan. - str. NR, 124.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
149,69 EUR
ceny sú vrátane DPH