Faktúra 3210389
Dátum vyhotovenia:
5.5.2021
Faktúra doručená:
7.5.2021
Číslo objednávky:
268/3/Be/4/2021
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezutie pneumatík - TN 809GG - str. PD, 29.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
35,62 EUR
ceny sú vrátane DPH