Faktúra 3210376
Dátum vyhotovenia:
27.4.2021
Faktúra doručená:
5.5.2021
Číslo zmluvy:
8623/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. NR - 05/2021, 65.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
78,66 EUR
ceny sú vrátane DPH