Faktúra 3210185
Dátum vyhotovenia: 8.3.2021
Faktúra doručená: 10.3.2021
Číslo objednávky: 52/3/Be/01/2021
Dodávateľ
ENERGOINVEST s.r.o.
Novackého 4/A
971 01 Prievidza
IČO: 36313505
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kotolne - str. NP, 232.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
232,01 EUR
ceny sú vrátane DPH