Faktúra 3210179
Dátum vyhotovenia: 1.3.2021
Faktúra doručená: 5.3.2021
Číslo zmluvy: 0122041033
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pevná linka - 02/2021, 108.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
130,46 EUR
ceny sú vrátane DPH