Faktúra 3210134
Dátum vyhotovenia: 16.2.2021
Faktúra doručená: 22.2.2021
Číslo objednávky: 80/3/Ka/02/2021
Číslo zmluvy: 77/4/2020
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 409BT - str. BN, 1067.23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 280,68 EUR
ceny sú vrátane DPH