Faktúra 3210004
Dátum vyhotovenia: 28.12.2020
Faktúra doručená: 7.1.2021
Číslo zmluvy: 8623/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. enegia - str. NP - 01/2021, 52.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
63,19 EUR
ceny sú vrátane DPH