Faktúra 3201273
Dátum vyhotovenia:
31.12.2020
Faktúra doručená:
12.1.2021
Číslo zmluvy:
8623/2019_2
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. PE - vyúčtovanie r. 2020, 35.37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
42,40 EUR
ceny sú vrátane DPH